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問題已解決

老師請問即征即退在報(bào)稅時(shí),“”應(yīng)納增值稅=全額銷項(xiàng)-全額進(jìn)項(xiàng)-可抵減的稅額-即征即退對應(yīng)的銷項(xiàng)”可以這樣理解嗎?也就是即征即退對應(yīng)的銷項(xiàng)本來是應(yīng)該要退的,現(xiàn)在在繳納時(shí)就直接扣減了是嗎?那后期還要申請退稅嗎?

84785043| 提問時(shí)間:03/14 22:59
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,不是,即征即退政策是指納稅人在銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品時(shí),按照13%的稅率征收增值稅,但對稅負(fù)超過3%的部分,國家實(shí)行即征即退政策 2.即征即退稅額 = 應(yīng)納稅額 - 銷售額 × 3%,其中銷售額 × 3%是稅收門檻,超過部分可以申請退稅 3.即征即退對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額在繳納時(shí)并不直接扣減,而是在計(jì)算應(yīng)納稅額后,通過申請退稅的方式獲得返還。
03/14 23:02
84785043
03/15 00:20
謝謝老師的回答,這樣理解了。但是還請老師幫忙看下這個(gè)報(bào)稅實(shí)操表(按報(bào)稅實(shí)操里面一般納稅人的“西安博達(dá)軟件有限公司”資料) 1、上面上傳的兩張圖片,第一張是學(xué)堂給出的資料,第二張是報(bào)稅里面答案里給出的數(shù),我現(xiàn)在不理解的是,按這個(gè)報(bào)稅表來看的話,我本期應(yīng)補(bǔ)的稅額是多少呢?按老師說的我感覺這報(bào)稅表里面填的數(shù)據(jù)是不是有問題?。课疑厦娴墓骄褪歉鶕?jù)這個(gè)報(bào)稅表里面的一般項(xiàng)目計(jì)稅來推的。 2、這個(gè)報(bào)稅表里面的附加稅是按(全額銷項(xiàng)-全額進(jìn)項(xiàng))*稅率這個(gè)是沒問題的是吧?
董孝彬老師
03/15 03:13
您好,圖1為啥是用本月開票減本年累計(jì)數(shù)呀,圖2也是,本月+本年累計(jì),咱是想計(jì)算什么哦
84785043
03/15 10:16
老師說的是那個(gè)報(bào)稅表嗎?我是看本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)數(shù)字一樣,我把數(shù)字標(biāo)出來是為了老師好看數(shù)據(jù)。 如果老師覺得我用紅筆標(biāo)出來數(shù)據(jù)加減不對,請老師忽略這些,就幫忙按學(xué)堂給出的資料,看看這個(gè)報(bào)稅表里面填的數(shù)據(jù)是不是對的,再就是最終在表里面反映出來我應(yīng)該繳納的增值稅是多少?辛苦老師了!
董孝彬老師
03/15 10:19
您好,圖2是一般計(jì)稅的累計(jì)和即征即退的本月,加在一起沒有概念, 圖1中都寫好了咱是怎么計(jì)算怎么申報(bào)的嘛
84785043
03/15 11:06
謝謝老師,我現(xiàn)在知道了,是學(xué)堂給出的報(bào)稅表答案有錯(cuò)誤(一般項(xiàng)目里面的進(jìn)項(xiàng)稅是全額),我一直以為這個(gè)報(bào)稅表答案不會錯(cuò),所以就沒明白這里的邏輯關(guān)系 ,經(jīng)老師提醒才去核對學(xué)堂給的資料(一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)額是減除即征即退稅額后的數(shù))。謝謝老師!
董孝彬老師
03/15 11:28
哦哦,祝您生活喜樂~
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