問題已解決
去年12月份多計提了100元的印花稅,現(xiàn)在要怎么處理?



你好,可以做下面分錄
借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
貸:應交稅費-印花稅(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
03/16 14:12

84785033 

03/16 14:15
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

小敏敏老師 

03/16 14:18
借:應交稅費-印花稅
貸:利潤分配-未分配利潤

84785033 

03/16 14:21
100元的差額也要這么做是嗎?

小敏敏老師 

03/16 14:24
正常情況下是這樣,金額小也可以直接調(diào)今年的費用。

84785033 

03/16 14:28
直接調(diào)今年的費用怎么做分錄呢?

小敏敏老師 

03/16 14:29
借:稅金及附加(紅字)
貸:應交稅費-印花稅(紅字)

84785033 

03/16 14:29
直接紅沖也可以的是嗎?

小敏敏老師 

03/16 15:06
金額小,可以直接在今年沖減。
