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問題已解決

去年12月份多計提了100元的印花稅,現(xiàn)在要怎么處理?

84785033| 提問時間:03/16 14:09
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,可以做下面分錄 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應交稅費-印花稅(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
03/16 14:12
84785033
03/16 14:15
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
小敏敏老師
03/16 14:18
借:應交稅費-印花稅 貸:利潤分配-未分配利潤
84785033
03/16 14:21
100元的差額也要這么做是嗎?
小敏敏老師
03/16 14:24
正常情況下是這樣,金額小也可以直接調(diào)今年的費用。
84785033
03/16 14:28
直接調(diào)今年的費用怎么做分錄呢?
小敏敏老師
03/16 14:29
借:稅金及附加(紅字) 貸:應交稅費-印花稅(紅字)
84785033
03/16 14:29
直接紅沖也可以的是嗎?
小敏敏老師
03/16 15:06
金額小,可以直接在今年沖減。
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