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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,產(chǎn)生了期末留抵稅額,需要做一筆分錄,呈現(xiàn)這個(gè)期末留抵稅額的數(shù)嗎



可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成借方余額
03/17 15:55

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03/17 15:56
具體的分錄老師幫忙寫(xiě)出來(lái)

文文老師 

03/17 15:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

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03/17 16:03
假如我拿了1000元進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,我抵扣的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000
貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000
然后把進(jìn)項(xiàng)抵扣完,期末留抵稅額有200,是不是應(yīng)該這樣做:
借:應(yīng)交稅額-未交增值稅200
貸:應(yīng)該稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)200

文文老師 

03/17 16:05
借:應(yīng)交稅額-未交增值稅 200
貸:應(yīng)該稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000
借:應(yīng)該稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 800

84784992 

03/17 16:07
增值稅報(bào)表有期末留抵稅額,一定要這步分錄來(lái)呈現(xiàn)期末留抵稅額嗎?

文文老師 

03/17 16:08
不是,只是這樣方便核對(duì)

84784992 

03/17 16:08
我抵扣的時(shí)候做這一步?jīng)]有錯(cuò)吧?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000
貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000

文文老師 

03/17 16:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000
貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000
沒(méi)有錯(cuò)
