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問題已解決

老師,這個應(yīng)繳納的增值稅是指銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)繳納的增值稅稅額吧,還是只銷項(xiàng)稅的增值稅/銷售收入?

84784962| 提問時間:03/20 07:29
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,是 銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)繳納的增值稅稅額,這是在計(jì)算增值稅稅負(fù)吧
03/20 07:30
84784962
03/20 07:54
老師 子公司對母公司開票 但是要控制母公司的稅負(fù)率 所以母公司得到進(jìn)項(xiàng)票不能全認(rèn)證 如果沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 母公司要做什么動作
董孝彬老師
03/20 07:56
您好,控制合理的稅負(fù)率是好了,不容易被查賬。 我們不認(rèn)證的先記到待認(rèn)證,哪月要勾選了,再結(jié)轉(zhuǎn)到? 進(jìn)項(xiàng)稅
84784962
03/20 09:40
老師 這個銷售收入是指不含稅的收入嗎
董孝彬老師
03/20 09:41
您好,是的,我們財(cái)務(wù)上說的收入,就是不含稅收入
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