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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年暫了28萬成本?,F(xiàn)在開進(jìn)來了。我該怎么處理呢?是直接把去年的暫估沖了就行嘛?



暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
03/21 10:15

84784951 

03/21 10:24
我不是問分錄。我的意思是直接在這個(gè)季度紅沖就行是不?

84784951 

03/21 10:24
我們是勞務(wù)公司

家權(quán)老師 

03/21 10:25
直接看分錄就知道,不是原分錄紅沖,是沖貸方應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商,差額調(diào)整利潤分配

84784951 

03/21 10:31
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

家權(quán)老師 

03/21 10:34
一樣的,操作方式的哈,按權(quán)責(zé)發(fā)生制
