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問(wèn)題已解決

先填寫增值稅申報(bào)表,再填寫 出口退稅申報(bào) 表,對(duì)吧?增值稅是15號(hào)之前完成,那出口退稅申報(bào)表什么時(shí)候填寫完?我3月申報(bào)出口退稅申報(bào)表可以去匹配之前多久的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)阿?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:03/21 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
外貿(mào)企業(yè)沒有順序要求,你可以先申報(bào)出口退稅,再去申報(bào)增值稅。
03/21 11:55
郭老師
03/21 11:56
一般是在報(bào)稅期內(nèi)的15號(hào) 這個(gè)沒有時(shí)間要求。
84785018
03/21 11:56
是制造業(yè)
84785018
03/21 11:57
好的謝謝老師
郭老師
03/21 11:58
制造業(yè)的話,先申報(bào)了增值稅,再申報(bào)出口退稅。
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