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問(wèn)題已解決

在收到預(yù)收款時(shí)開具了不征稅的發(fā)票10萬(wàn),那到后期達(dá)到確認(rèn)收入時(shí),怎么處理呢? 這不征稅的發(fā)票紅沖嗎?還是怎么操作呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:03/21 20:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,紅沖,然后對(duì)開帶稅率的
03/21 20:01
84785010
03/21 20:04
假如2月開了不征稅發(fā)票,3月申報(bào)2月稅時(shí),增值稅申報(bào)表中填這張不征稅發(fā)票的金額嗎?
郭老師
03/21 20:06
不征稅發(fā)票不需要申報(bào)
84785010
03/21 20:07
好的,謝謝老師
郭老師
03/21 20:07
不用客氣 工作愉快
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