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問題已解決

在收到預收款時開具了不征稅的發(fā)票10萬,那到后期達到確認收入時,怎么處理呢? 這不征稅的發(fā)票紅沖嗎?還是怎么操作呢?

84785010| 提問時間:03/21 20:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,紅沖,然后對開帶稅率的
03/21 20:01
84785010
03/21 20:04
假如2月開了不征稅發(fā)票,3月申報2月稅時,增值稅申報表中填這張不征稅發(fā)票的金額嗎?
郭老師
03/21 20:06
不征稅發(fā)票不需要申報
84785010
03/21 20:07
好的,謝謝老師
郭老師
03/21 20:07
不用客氣 工作愉快
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