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問題已解決

企業(yè)2月份收到建筑服務(wù)預(yù)收款電子發(fā)票500萬,上面稅率是不征稅,到12月收到了對方開具增值稅專用發(fā)票9個點(diǎn)稅率,我怎么做賬

84784981| 提問時間:2023 02/07 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那二月份兒的時候,當(dāng)時你分錄怎么做的?這個是分包出去的工程嗎?你們是建筑公司嗎?
2023 02/07 10:17
84784981
2023 02/07 10:24
是農(nóng)業(yè)局項(xiàng)目交給我們縣級國有企業(yè),然后分包出去,2月我記的是借在建工程500萬,貸其他應(yīng)付款xx公司500萬,12月收到帶稅率的增值稅專用發(fā)票200萬我怎么記賬
郭老師
2023 02/07 10:27
這個完工之后屬于你單位的固定資產(chǎn)的嗎?如果是的話,借期的應(yīng)付款, 貸在建工程, 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
84784981
2023 02/07 10:35
借:其他應(yīng)付款200萬, 貸:在建工程200萬? ? ? 借:在建工程183.49萬? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額16.51萬? ? 貸:其他應(yīng)付款200萬
郭老師
2023 02/07 10:36
對的,是的,是這么做的。
84784981
2023 02/07 10:38
摘要沖擊2月不征稅電子發(fā)票嗎
郭老師
2023 02/07 10:38
可以直接寫調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以的。
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