問題已解決
老師,我們?nèi)ツ昴甑讜汗绬T工的報銷費用,借:管理費用35000,現(xiàn)在收到了員工的發(fā)票,現(xiàn)在是如何賬務(wù)處理?需要沖銷該暫估么?匯算清繳如何申報?



關(guān)鍵是收到發(fā)票的金額是多少?
03/25 11:01

84785006 

03/25 11:03
收到的和暫估的一致

84785006 

03/25 11:04
是不是暫估的費用只調(diào)表不調(diào)賬,把往來科目沖銷掉就可以了?

家權(quán)老師 

03/25 11:06
那么不需要沖暫估,直接報銷支付費用就行

84785006 

03/25 11:08
因為之前暫估的賬務(wù)是 借方:管理費用
貸方:其他應(yīng)付款——暫估——XX
如果只調(diào)表不調(diào)賬的話,往來這個暫估的科目“其他應(yīng)付款不是一直在這掛這么?”

家權(quán)老師 

03/25 11:10
現(xiàn)在你直接報銷款給他
借:其他應(yīng)付款——暫估——XX
貸:銀行存款
