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實(shí)務(wù)
問題已解決
24年12月暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付,25年1月的時候的分錄是紅沖是吧?



是,25年1月的時候的分錄是紅沖
03/25 16:40

84785031 

03/25 16:43
紅沖之后現(xiàn)在我暫估入庫的數(shù)據(jù)對不上我拿回來發(fā)票的金額

文文老師 

03/25 16:44
再做有票的分錄即可

84785031 

03/25 16:52
我12月暫估入庫了,但我不也結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛?所以我12月末的庫存就是0,等我1月在暫估的時候就一直是負(fù)數(shù)了,,等我票實(shí)際回來的時候就也是個負(fù)數(shù)了

文文老師 

03/25 16:53
再沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

84785031 

03/25 16:54
就是我把12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本的沖了是吧?

文文老師 

03/25 16:55
把12月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,沖了

84785031 

03/25 16:56
那跨年了.怎么寫分錄??麻煩您了

文文老師 

03/25 16:58
借:庫存商品 貸:未分配利潤

84785031 

03/25 17:04
那我匯算清繳的時候怎么操作

文文老師 

03/25 17:06
按調(diào)減后的金額填報
