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去年無票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤

84785013| 提問時(shí)間:03/25 17:28
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
03/25 17:33
84785013
03/25 17:40
去年做賬,借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)提費(fèi)用 今年收到發(fā)票不走房租了。這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了,現(xiàn)在改一級可能就按您這個(gè)分錄走。那么用不用改未分配利潤
小敏敏老師
03/25 17:47
都是費(fèi)用科目,金額一致,一正一負(fù),不影響利潤總額。
小敏敏老師
03/25 17:47
不用改未分配利潤
84785013
03/25 17:49
你是說如果還是走損益類科目,就借:管理費(fèi)用-房租負(fù)數(shù), 貸:預(yù)提費(fèi)用 負(fù)數(shù)沖回來,改成正確的分錄?
小敏敏老師
03/25 17:50
對,管理費(fèi)用替換為以前年度損益調(diào)整科目。
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