當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師如果以前年度無(wú)票支出,后期取得發(fā)票稅前扣除有沒(méi)有時(shí)間限制啊?



您好,后面取得發(fā)票,在當(dāng)年抵扣就可以
03/25 18:49

84785014 

03/25 19:20
有沒(méi)有時(shí)間限制呢?

劉艷紅老師 

03/25 19:21
我明白了,你說(shuō)是前面做了暫估,后面收到票,是吧

84785014 

03/25 19:51
是的,這種情況發(fā)票取得享受稅前扣除有時(shí)間限制嗎?

劉艷紅老師 

03/25 19:51
這個(gè)在匯算清繳前就要收到發(fā)票才可以的

84785014 

03/25 19:54
超過(guò)匯算清繳期限,后期取得發(fā)票就沒(méi)用了是嗎?

劉艷紅老師 

03/25 19:57
這個(gè)后面收到入當(dāng)年就可以了

84785014 

03/25 20:00
那之前賬面已經(jīng)入了成本費(fèi)用了,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄呢?

劉艷紅老師 

03/25 20:15
把前面的分錄做負(fù)數(shù)就可以

84785014 

03/25 20:17
把之前的分錄紅沖,重新做分錄入到今年的成本費(fèi)用科目嗎?

劉艷紅老師 

03/25 20:18
如果今年收到就是入當(dāng)年,把前面暫估做負(fù)數(shù)

84785014 

03/25 20:19
入到當(dāng)年怎么做分錄呢?那取得發(fā)票的年度匯算清繳需要做納稅調(diào)減嗎?

劉艷紅老師 

03/25 20:21
如果匯算清繳前沒(méi)有收到票要調(diào)增交稅的

劉艷紅老師 

03/25 20:21
取得的當(dāng)年,,你直接入當(dāng)年費(fèi)用了

84785014 

03/25 20:37
如果以前年度的費(fèi)用入賬到取得發(fā)票的當(dāng)年,不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則了嗎?

劉艷紅老師 

03/25 20:39
說(shuō)是這么說(shuō),公司都是簡(jiǎn)化處理了

84785014 

03/25 20:41
總結(jié)一下:取得以前年度的發(fā)票,先紅沖之前年度的會(huì)計(jì)分錄,然后再直接計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用,享受稅前扣除是嗎?

劉艷紅老師 

03/25 20:42
如果是匯算清繳前取得是可以抵扣的,如果是匯算清繳后就是按你說(shuō)的這樣
