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主營業(yè)務(wù)收入是正確的,未交增值稅多計提了,跨年之后發(fā)現(xiàn)的,可以用以前年度損益調(diào)整多計提的未交增值稅嗎

84784989| 提問時間:03/26 21:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,可以用以前年度損益調(diào)整多計提的未交增值稅。
03/26 21:04
84784989
03/26 21:05
但是增值稅不是不影響利潤嘛
王雁鳴老師
03/26 21:06
同學(xué)你好,因為收入是正確的,多計提了增值稅,就影響了。
84784989
03/26 21:09
那如果稅局系統(tǒng)里有那么多進項票,但是做賬的時候沒入進去,現(xiàn)在也找不到是那些發(fā)票沒有錄入了,待認證進項稅現(xiàn)在是貸方余額怎么調(diào)平呢
王雁鳴老師
03/26 21:11
同學(xué)你好,直接轉(zhuǎn)入成本費用,或者轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出也行。
84784989
03/26 21:13
怎么轉(zhuǎn)入成本費用呢
王雁鳴老師
03/26 21:14
同學(xué)你好,借:主營業(yè)務(wù)成本,或者管理費用等科目,負數(shù),貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅,負數(shù)。
84784989
03/26 21:17
我可以庫存商品來沖嗎
王雁鳴老師
03/26 21:18
同學(xué)你好,可以記入庫存商品處理的。
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