問題已解決
老師,由于去年增值稅延期繳納,導(dǎo)致我多計提了未交增值稅,今天才發(fā)現(xiàn),這個怎么調(diào)整分錄呀



你好!這個你多計提了,紅字沖減計提的就行
2024 07/13 09:42

84784963 

2024 07/13 09:54
分錄怎么做

宋生老師 

2024 07/13 09:55
你好!你計提的時候如何做的分錄

84784963 

2024 07/13 11:52
計提的時候都結(jié)轉(zhuǎn)完了
只有這個科目有余額

宋生老師 

2024 07/13 12:13
你好!正常不會你說的這樣的。如果都結(jié)轉(zhuǎn)完了,就不會多計提了
我問你怎么計提的,就是因為你多計提了,直接沖減多計提的部分就行
做同樣的分錄,然后金額寫負數(shù)

84784963 

2024 07/13 12:24
那如果像我這樣需要怎么賬務(wù)處理

宋生老師 

2024 07/13 12:56
你好!就是按上面的方法了。如果你只想做平,就計入營業(yè)外收支

84784963 

2024 07/13 13:17
做平只能走營業(yè)外嗎?那是收還是支

宋生老師 

2024 07/13 14:23
你這個現(xiàn)在是貸方未交增值稅有余額吧

84784963 

2024 07/13 23:08
老師,是借方

宋生老師 

2024 07/14 08:42
你好1如果是借方有余額,估計是少計提了。

84784963 

2024 07/14 09:13
那怎么平帳

宋生老師 

2024 07/14 09:15
你好!補充計提就行
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
