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問題已解決

老師,您好,剛剛發(fā)現(xiàn)去年10月份計(jì)提增值稅分錄錯誤,但是申報(bào)正確,導(dǎo)致未交增值稅現(xiàn)在有貸方余額,現(xiàn)在應(yīng)該如何處理?

84785024| 提問時間:2022 03/06 15:09
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,金額不大的話再當(dāng)期調(diào)整計(jì)提數(shù)就可以的
2022 03/06 15:09
84785024
2022 03/06 15:38
老師,是不是做今年2月份賬務(wù)時直接把之前錯誤分錄紅沖再重新做一筆正確的計(jì)提分錄?
悠然老師01
2022 03/06 15:42
是的,你的理解完全正確
84785024
2022 03/06 15:45
好的,老師,謝謝老師
悠然老師01
2022 03/06 15:48
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