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問題已解決

郭老師,我原材料暫估,做的借原材料,貸應(yīng)付暫估,后面沖回做借原材料負數(shù),貸應(yīng)付暫估負數(shù),我的原材料表怎么做,暫估一列,沖暫估一列,但感覺結(jié)存的時候金額對的上,數(shù)量對不上

84785037| 提問時間:03/28 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個原材料領(lǐng)用了沒有?
03/28 09:40
84785037
03/28 09:55
比如10月列暫估原材料a+15萬,我在領(lǐng)用欄+15萬,全領(lǐng)了,結(jié)存也為0 11月列在沖暫估材料a-10萬,我在領(lǐng)用欄-10萬,結(jié)存為-10萬, 但我b產(chǎn)品本來是30萬,現(xiàn)在總結(jié)余一沖,直接變20萬,我12月要怎么填期初b產(chǎn)品金額
郭老師
03/28 09:56
你暫估了領(lǐng)用了之后完工也生產(chǎn)成了幣產(chǎn)品,在倉庫里面,庫存商品里面顯示,是這個意思嗎?
郭老師
03/28 09:56
如果是的話,完整的借應(yīng)付賬款貸原材料15。 借原材料貸應(yīng)付賬款10、 借原材料5貸庫存商品5 因為你多暫估了無庫存商品也多了無,所以需要紅沖。
84785037
03/28 10:07
第二個看不懂,我結(jié)余a產(chǎn)品負數(shù),b產(chǎn)品有30變20
郭老師
03/28 10:13
你這個是產(chǎn)品還是原材料還是需要區(qū)分開來的。
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