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問題已解決

老師請問下,我公司收到這個涉稅風險提示,這個數(shù)字是取得的運費發(fā)票未申報印花稅,我可以去更正在2024.1.1-12.31號里面補申報嗎?還是需要按照所屬期去更正

84784996| 提問時間:03/28 16:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,是去所屬期更正申報的這個是
03/28 16:57
84784996
03/28 17:08
所屬期更正我查運輸服務發(fā)票,金額有出入
84784996
03/28 17:08
最后總金額和這個總金額能對上就行是吧
暖暖老師
03/28 17:11
是的,總金額對上就可以
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