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問題已解決

老師,剛剛我把2月份生產(chǎn)領(lǐng)用的材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后,原材料出現(xiàn)負數(shù),他們之前收到貨沒有收到票也沒有暫估,是不是要在2月從的賬上先暫估?之前他們說先不要暫估,等票,像現(xiàn)在2月的賬都還沒有結(jié)不應(yīng)先暫估把成本結(jié)轉(zhuǎn)了結(jié)賬嗎,?發(fā)票這個月收到了,我再沖暫估不就行了嗎?

84784962| 提問時間:03/29 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當先暫估。取得了發(fā)票把之前暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了?
03/29 11:54
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