問題已解決
老師您好,公司一般人,進項票多余銷售金額過大,由于沒報無票收入,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控提示,現(xiàn)在怎么解決,如果補報無票收入,進項還能做抵扣嗎?會產(chǎn)生什么處罰,謝謝老師



您好,能抵扣的,現(xiàn)在提示是2024年,那就是申報在202412,這樣我們補增值稅附加稅會有每日0.05%的滯納金
04/01 18:18

84785013 

04/01 18:21
如果能抵扣的情況下,那夠抵扣的情況下還有補繳增值稅和附加稅嗎?還是會有處罰

董孝彬老師 

04/01 18:22
您好,都找到我們了,不能全用進項抵的,查到?jīng)]有不補稅的呀,這些進項稅還可以留著以后抵的嘛

84785013 

04/01 18:27
哦,那就是可以少交一點,比如100萬控制在繳多少稅合情合理呢?

董孝彬老師 

04/01 18:29
您好,這個就不是我們說了算了,我被查了,專管員有一個大概數(shù)的,比如10萬,就只能在上下浮動一點點,我們增值稅延遲確認,一下補了100萬,我還不是漏報,只是等客戶開票了申報,就晚了3個月

84785013 

04/01 18:31
要補這么多啊,好嚇人

董孝彬老師 

04/01 18:32
哦哦,因為我們銷售大,一個月要上億,

84785013 

04/01 18:35
哦,嚇人,比如全年進項500萬,150萬開票收入,現(xiàn)在補報150萬無票收入可以嗎?其他留庫存

董孝彬老師 

04/01 18:36
您好,我們自己當(dāng)然覺得是可以的,補多少收入,稅務(wù)也是讓我們自查的,他覺得不止這些金額,會讓我們再自查

84785013 

04/01 18:39
好的,謝謝老師,明白了

董孝彬老師 

04/01 18:40
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
