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問題已解決

老師,我是一般人,本月稅已經(jīng)申報完成。但是有一個一月的進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯誤,需要對方紅沖,我這邊已經(jīng)抵扣了,他紅沖后再重新給我開,我這邊要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785027| 提問時間:04/03 16:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,那個再下月轉(zhuǎn)出就行
04/03 16:09
84785027
04/03 16:10
老師,那就是下個月報稅的時候,我這做那個進項稅額的轉(zhuǎn)出就行是吧,也是在電子稅務局直接報就行是吧。沒弄過,還是得去窗口辦呢?
家權(quán)老師
04/03 16:13
直接在附表2填紅字信息那個欄進項轉(zhuǎn)出
84785027
04/03 16:20
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
04/03 16:24
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
84785027
04/03 16:48
老師,再麻煩問您一下,這個紅沖,我作為購買方可以申請紅沖嗎?
家權(quán)老師
04/03 16:48
可以申請紅字信息的
84785027
04/03 16:49
雙方都可以申請,等待對方確認就行是嗎?確認好了,銷售方開具紅字,然后再重新開具一份正確的就行吧。迷糊了
家權(quán)老師
04/03 16:52
是的,雙方都可以申請,等待對方確認就行
84785027
04/03 16:54
好,謝謝老師了
家權(quán)老師
04/03 16:55
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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