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老師,當(dāng)月收到對(duì)方開具的專票62000,未付款 次月對(duì)方把發(fā)票紅沖了 收到 借:主營業(yè)務(wù)成本 60194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1805.83 貸:應(yīng)付賬款 62000 對(duì)方紅沖的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 62000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 60194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1805.83 像這樣,做相反分錄就可以了?(跨月了)

84784979| 提問時(shí)間:04/06 12:55
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不對(duì) 主營業(yè)務(wù)成本只能在借方 負(fù)數(shù)的,其他對(duì) 借:應(yīng)付賬款 62000 主營業(yè)務(wù)成本 -60194.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1805.83
04/06 12:56
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