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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,當(dāng)月收到對(duì)方開具的專票62000,未付款 次月對(duì)方把發(fā)票紅沖了 收到 借:主營業(yè)務(wù)成本 60194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1805.83 貸:應(yīng)付賬款 62000 對(duì)方紅沖的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 62000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 60194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1805.83 像這樣,做相反分錄就可以了?(跨月了)



您好,不對(duì) 主營業(yè)務(wù)成本只能在借方 負(fù)數(shù)的,其他對(duì)
借:應(yīng)付賬款 62000 主營業(yè)務(wù)成本 -60194.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1805.83
04/06 12:56
