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問題已解決

老師你好,小規(guī)模納稅人公司,公司目前無人員繳納個稅,沒有達(dá)到起征點。做賬的時候我是分開記賬的,計提社保借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,繳納當(dāng)月社保,借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。計提工資,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?如果在發(fā)放工資那個地方添加其他應(yīng)收款的話,銀行存款在基本戶金額就不對了!我們的應(yīng)發(fā)和實發(fā)都一樣

84785025| 提問時間:04/08 14:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
看看我的列子 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)收款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)收款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15
04/08 14:32
84785025
04/08 14:46
老師我看懂了,就是在發(fā)放工資那個按照借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,這樣寫完的話,銀行存款的金額與余額對不上,不平
家權(quán)老師
04/08 14:52
你好,給出的數(shù)字和科目都是平的哈,不知道你為啥就做不平呢?慢慢消化哈
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