當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,我上個(gè)月暫估的庫存商品135000,而且我把這暫估的都結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,那我這個(gè)月收到了135000的發(fā)票,我怎么做賬???那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完的成本咋辦呢?



您好,這個(gè)的話,上個(gè)月暫估沖銷,這個(gè)月收到的發(fā)票,正常做庫存商品
04/08 22:56

84784973 

04/08 22:58
老師,我不明白的是庫存商品暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,那庫存商品暫估那已經(jīng)是零了,再?zèng)_就是負(fù)數(shù)了?給我繞蒙了

小鎖老師 

04/08 22:59
您好,你沖銷后不是就沒了嗎,不是負(fù)數(shù)吧

84784973 

04/08 23:11
不是啊,庫存商品暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,就是零了

小鎖老師 

04/08 23:12
那你沖銷成本不是就行了,用哪個(gè)沖銷那個(gè)

84784973 

04/08 23:17
謝謝老師

小鎖老師 

04/08 23:18
不客氣的,祝您開心
