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問題已解決
老師,關(guān)于沖減以前年度收入,會導(dǎo)致去年多交增值稅,多交的部分增值稅是怎樣處理的?是匯算清繳后可以用來抵減今年的應(yīng)繳增值稅,還是必須申請退稅



你好,這個(gè)你要更正申報(bào),然后申請退稅。
04/09 18:21

老師,關(guān)于沖減以前年度收入,會導(dǎo)致去年多交增值稅,多交的部分增值稅是怎樣處理的?是匯算清繳后可以用來抵減今年的應(yīng)繳增值稅,還是必須申請退稅
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