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問(wèn)題已解決

去年少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了,今年借未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品,去年多交的所得稅必須申請(qǐng)退稅嗎?可以不退稅,今年抵減嗎?如何抵減?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 22:10
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
如果去年多交的所得稅,可以通過(guò)申請(qǐng)退稅的方式辦理所得稅稅款退還。也可以在今年抵減,可以將去年多交的所得稅,在今年抵減當(dāng)期應(yīng)稅收入對(duì)應(yīng)金額。具體抵減方式為:本年度到期未付的稅費(fèi),可以在當(dāng)期納稅申報(bào)表附列資料(表五)轉(zhuǎn)入抵扣本期應(yīng)納稅額中。拓展知識(shí):國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的消息,如果納稅人 申報(bào)本期應(yīng)稅所得額為負(fù)數(shù),則不予抵扣,因此,納稅人需要在申報(bào)期間密切關(guān)注本期應(yīng)稅所得額等入選抵扣支出余額,不要錯(cuò)失抵稅收益機(jī)會(huì)。
2023 01/11 22:14
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