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問題已解決

物業(yè)公司,2月收取234的物業(yè)費,一個是確認為主營,一個是確認為預收,那都開票了,申報的時候把全部開票增值稅繳,做賬的時候只確認2月的收入結(jié)轉(zhuǎn)2月的成本,那34月等3月4月再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785026| 提問時間:04/10 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,不可以的。你開了票的你就要確認,不然你的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對不上,他還是會找你的。
04/10 11:54
84785026
04/10 11:58
老師,不是說全責發(fā)生制嗎?34月的必須也要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?
宋生老師
04/10 11:58
你好,嚴格按照權(quán)責發(fā)生制,你就不應(yīng)該在2月把3月,4月的發(fā)票都開了。明白嗎?是因為發(fā)票開具錯誤導致的
84785026
04/10 12:02
老師,如果出現(xiàn)了這種情況,34月的發(fā)票一起開了,那就只能確認收入了,但是成本是不是只能3,4月結(jié)轉(zhuǎn)了,因為人工34月還沒有產(chǎn)生
宋生老師
04/10 12:02
你好,你可以先暫估一點成本。
84785026
04/10 12:03
那如果2月收取了2,3.4的物業(yè)費,并沒有開票,2月也要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,并且2月做賬是要把增值稅一起做的,申報的時候做無票收入申報。等3月開2月物業(yè)費發(fā)票的時候,是不是需要把2月做賬部分紅沖,再重新確認收入,之前是無票收入申報過了增值稅,也繳納了,,現(xiàn)在開票了,要怎么申報?
宋生老師
04/10 12:04
你好,這種申報要去找稅務(wù)局上門申報,你要按照發(fā)票的金額正常填寫,然后再填寫不開票收入的負數(shù)。
84785026
04/10 12:05
需要去稅務(wù)局大廳申報,電子稅務(wù)局不能申報?
宋生老師
04/10 12:10
因為你申報的時候申報的數(shù)據(jù)跟開票的不一致,系統(tǒng)會提示風險。
84785026
04/10 12:11
老師,如果去稅務(wù)局的話好處理嗎?需要帶什么資料嗎
宋生老師
04/10 12:12
Yeah,一般你寫一個情況說明,然后帶上上個月的申報表。
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