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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
物業(yè)公司,2月收取234的物業(yè)費(fèi),一個(gè)是確認(rèn)為主營(yíng),一個(gè)是確認(rèn)為預(yù)收,那都開(kāi)票了,申報(bào)的時(shí)候把全部開(kāi)票增值稅繳,做賬的時(shí)候只確認(rèn)2月的收入結(jié)轉(zhuǎn)2月的成本,那34月等3月4月再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?



你好,不可以的。你開(kāi)了票的你就要確認(rèn),不然你的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對(duì)不上,他還是會(huì)找你的。
04/10 11:54

84785026 

04/10 11:58
老師,不是說(shuō)全責(zé)發(fā)生制嗎?34月的必須也要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?

宋生老師 

04/10 11:58
你好,嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,你就不應(yīng)該在2月把3月,4月的發(fā)票都開(kāi)了。明白嗎?是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤導(dǎo)致的

84785026 

04/10 12:02
老師,如果出現(xiàn)了這種情況,34月的發(fā)票一起開(kāi)了,那就只能確認(rèn)收入了,但是成本是不是只能3,4月結(jié)轉(zhuǎn)了,因?yàn)槿斯?4月還沒(méi)有產(chǎn)生

宋生老師 

04/10 12:02
你好,你可以先暫估一點(diǎn)成本。

84785026 

04/10 12:03
那如果2月收取了2,3.4的物業(yè)費(fèi),并沒(méi)有開(kāi)票,2月也要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,并且2月做賬是要把增值稅一起做的,申報(bào)的時(shí)候做無(wú)票收入申報(bào)。等3月開(kāi)2月物業(yè)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候,是不是需要把2月做賬部分紅沖,再重新確認(rèn)收入,之前是無(wú)票收入申報(bào)過(guò)了增值稅,也繳納了,,現(xiàn)在開(kāi)票了,要怎么申報(bào)?

宋生老師 

04/10 12:04
你好,這種申報(bào)要去找稅務(wù)局上門申報(bào),你要按照發(fā)票的金額正常填寫,然后再填寫不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。

84785026 

04/10 12:05
需要去稅務(wù)局大廳申報(bào),電子稅務(wù)局不能申報(bào)?

宋生老師 

04/10 12:10
因?yàn)槟闵陥?bào)的時(shí)候申報(bào)的數(shù)據(jù)跟開(kāi)票的不一致,系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。

84785026 

04/10 12:11
老師,如果去稅務(wù)局的話好處理嗎?需要帶什么資料嗎

宋生老師 

04/10 12:12
Yeah,一般你寫一個(gè)情況說(shuō)明,然后帶上上個(gè)月的申報(bào)表。
