問題已解決
3月的賬單還未付,對(duì)方也還沒發(fā)賬單過來,正因?yàn)檫@費(fèi)用現(xiàn)在還未申報(bào),現(xiàn)在3月的費(fèi)用只能做暫估,但是暫估的金額多了,后面收到賬單和發(fā)票后怎么處理呢?那這種暫估多了的應(yīng)該怎么處理呢



同學(xué),你好
后面收到了發(fā)票,就把對(duì)應(yīng)的暫估紅沖,然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄
04/10 14:41

84785036 

04/10 14:45
如果是對(duì)方還未開發(fā)票的情況下,就這個(gè)月先暫估,做借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(暫估金額)貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(暫估金額)
收到發(fā)票與暫估金額不一致,就做沖銷暫估:借:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(暫估金額,紅字)貸:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(暫估金額,紅字)
再按照正確發(fā)票的金額做借:銷售費(fèi)用(發(fā)票金額)貸:銀行存款(發(fā)票金額)后期收到發(fā)票后直接這樣做可以?

小菲老師 

04/10 14:52
同學(xué),你好
對(duì),是可以的
