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問題已解決

老師,你好,我們個稅手續(xù)費返還在增值稅申報表上申報了未開票收入,請問這部分是否需要繳納印花稅呢?是否要算作印花稅的稅基?

84785012| 提問時間:04/11 08:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個不交印花稅的,是代理服務收入
04/11 08:58
84785012
04/11 09:10
老師,我們算印花稅都是銷項和未稅的金額合計來算的,想問下火車票過路費這些手動算的進項的未稅金額需要 含在里面嗎?
家權老師
04/11 09:11
火車票不交印花稅的,不是所有都得交印花稅
84785012
04/11 09:14
老師,我們公司增值稅申報表的主表 第32列和第34列一直錯3000多元,這兩列數(shù)按理說不是應該一樣嗎?怎么會不一樣呢,要從哪些方面查原因?
家權老師
04/11 09:15
從開始有差額的月份開始查
84785012
04/11 09:15
這兩列數(shù)據(jù)正常是不是一樣呢?一般會有什么情況導致不一樣呢?
家權老師
04/11 09:18
那個要看申報表跟自己申報的數(shù)字對比才知道
84785012
04/11 09:19
老師,請問下城鎮(zhèn)土地使用稅 環(huán)保稅 都是季度申報一次病繳納嗎?
家權老師
04/11 09:20
是的,那些都是季度申報的
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