問題已解決
@郭老師,追問次數(shù)用完



在的,具體的什么問題?
04/11 15:23

84784969 

04/11 15:24
@郭老師,追問次數(shù)用完,企業(yè)所得稅的稅率也是1%嗎,糾結(jié)到底交不交,還是我問下老板的意思

郭老師 

04/11 15:25
你好,所得稅稅負是1%商貿(mào)的稅負不是稅率,稅率是5%小型微利企業(yè)
問你老板自己腦子有主意的叫你老板

84784969 

04/11 15:26
剛才是我打錯了,是稅負,我是想問企業(yè)所得稅的稅負率也是1%?

郭老師 

04/11 15:29
你好,商貿(mào)的對的,是的,是這么做的。

84784969 

04/11 15:30
如果利潤總額是210083.27,小微的話是要交210083.27*5%的企業(yè)所得稅吧?算出來是10504.17,那計提企業(yè)所得稅是按10504.17來計提嗎。借:所得稅費用 10504.17,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅10504.17 這樣嗎?

84784969 

04/11 15:32
10504.17除以第一季度不含稅收入3706625.08=0.0028稅負才0.28%。。。。。。

郭老師 

04/11 15:32
是的對的是的對的

84784969 

04/11 15:33
這個稅負率我還需要問老板要不要交企業(yè)所得稅嗎

郭老師 

04/11 15:33
是的對的,問你老板

84784969 

04/11 15:34
商貿(mào)增值稅和企業(yè)所得稅稅負率都是1%嗎

84784969 

04/11 15:38
我剛看了去年申報表到12月本年累計利潤總額是7萬多,彌補虧損也是7萬多,所以去年一年都沒有交過企業(yè)所得稅,今年申報還有虧損可以彌補嗎

郭老師 

04/11 15:41
商貿(mào)的增值稅比這個高2%。

84784969 

04/11 15:42
我剛看了去年申報表到12月本年累計利潤總額是7萬多,彌補虧損也是7萬多,今年申報還有虧損可以彌補嗎

郭老師 

04/11 15:44
可以
你做了匯算清繳,第一季度就可以彌補虧損,之后再繳稅,彌補完虧損還是虧損的不交。

84784969 

04/11 15:46
匯算清繳就是還沒做呀怎么辦

84784969 

04/11 15:49
匯算清繳沒做,然后假如第一季度交了企業(yè)所得稅這種怎么辦

郭老師 

04/11 15:51
之前不是告訴你了嗎?先暫估費用借管理費用貸,其他應(yīng)付款

郭老師 

04/11 15:52
然后第二季度可以彌補虧損的時候,你再紅沖了這個不就行了。

84784969 

04/11 15:53
然后第二季度可以彌補虧損的時候,你再紅沖了這個不就行了。這個我還不明白

郭老師 

04/11 15:54
你這個是虛增的,那第二季度為什么不要紅沖實際并沒有業(yè)務(wù),你一直掛賬嗎?

84784969 

04/11 15:54
我說的是匯算清繳還沒有時間去做,沒做匯算清繳,然后第一季度又先交了企業(yè)所得稅,這種怎么辦。我說的是這個

郭老師 

04/11 15:55
這種情況下,匯算清繳申請退稅,
但是容易被查賬,查賬沒有問題給你退

84784969 

04/11 15:58
正常是要做完匯算清繳,再報第一季度企業(yè)所得稅嗎

84784969 

04/11 15:59
你的意思是說,匯算清繳還沒做的話,第一季度暫時先不交企業(yè)所得稅嗎,先暫估費用,第一季度先不交這樣嗎

郭老師 

04/11 16:09
第一個是的。
第二個是的。
