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計提的工資和實際發(fā)放的有差額,導(dǎo)致發(fā)放了工資后不平,應(yīng)付職工薪酬借方有余額,有什么快速的調(diào)整方法嗎,幾年下來一直都有這個問題



您好,把余額部分做個分錄 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
04/12 09:49

計提的工資和實際發(fā)放的有差額,導(dǎo)致發(fā)放了工資后不平,應(yīng)付職工薪酬借方有余額,有什么快速的調(diào)整方法嗎,幾年下來一直都有這個問題
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