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問題已解決

你好 我們是建筑行業(yè) 暫估成本 是不是直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 100000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100000 等到今年1月來發(fā)票了 沖減 然后按照發(fā)票面額借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-施工費(fèi)150000 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 150000

84784974| 提問時(shí)間:04/12 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
跨年了,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款。
04/12 16:30
84784974
04/12 16:31
不是匯算清繳前可以把票補(bǔ)上嗎
郭老師
04/12 16:36
可以的 可以這么做的呀。
84784974
04/12 16:36
分錄必須要按照你的寫嗎
郭老師
04/12 16:37
對(duì)的是的,最好是這么做的。
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