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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 我們是建筑行業(yè) 暫估成本 是不是直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 100000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100000 等到今年1月來發(fā)票了 沖減 然后按照發(fā)票面額借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-施工費(fèi)150000 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 150000



跨年了,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款。
04/12 16:30

84784974 

04/12 16:31
不是匯算清繳前可以把票補(bǔ)上嗎

郭老師 

04/12 16:36
可以的
可以這么做的呀。

84784974 

04/12 16:36
分錄必須要按照你的寫嗎

郭老師 

04/12 16:37
對(duì)的是的,最好是這么做的。
