問題已解決
老師,公司之前沒會計,現(xiàn)在做交接,出納交出庫存現(xiàn)金是負數(shù)是什么意思?要怎樣做呢?



你好,負數(shù)代表做錯了,負數(shù)怎么支付的?他應該是有少做的,去查一下。
04/12 17:55

84785009 

04/12 18:02
郭老師,現(xiàn)金流一直累計下來都是負數(shù),要怎樣查

郭老師 

04/12 18:03
你應該問一下出納那邊的現(xiàn)金與流水和你這邊的現(xiàn)金日記賬核對一下

84785009 

04/12 18:04
我是這個月才去上班的

郭老師 

04/12 18:05
那也得查下原因不是嗎?要不你接下來怎么做你沒法繼續(xù)做了

84785009 

04/12 18:20
是的,我是公司的股東之一,之前三年一直沒時間去管,現(xiàn)在公司又新增一經(jīng)營項目,且發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)務很亂,想著去做內(nèi)賬,因為是小白,現(xiàn)在卻無從下手,郭老師,我能私加你嗎,有很多問題想向您咨詢請教

郭老師 

04/12 20:16
在這里問就可以了,你之前的業(yè)務還想管嗎?
不管的話,你盤點現(xiàn)有的余額來做期初
貨幣資金,包含著銀行存款和庫存現(xiàn)金。
問一下出納手里賬上的錢,
存貨去盤點
固定資產(chǎn)去盤點,
然后往來科目這些六大往來,應收應付、預收預付、其他應收款、其他應付款和對方對賬
實收資本是股東投資進來的,這個和股東核對一下,如果人家有實際出資,讓他提供證明
應付職工薪酬,這個是欠的工資,看你們的工資表。

郭老師 

04/12 20:16
然后,差額的這一部分不平,你就放到利潤分配未分配利潤里面去。
因為學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺
只能在這里回復

84785009 

04/13 15:26
好的,謝謝郭老師

郭老師 

04/13 15:27
不用客氣周末愉快

84785009 

04/13 15:29
周末愉快?。?!

郭老師 

04/13 15:31
周末愉快
非常感謝
