問題已解決
老師,請教一下,例如應(yīng)該收甲方5萬,結(jié)果甲方喊開票6萬給他,而實際甲方就打款5萬過來,這樣應(yīng)該行不通是吧?



不用,可按實際費(fèi)用計入明細(xì)科目
04/14 15:16

84785027 

04/14 15:20
文文老師,您說的不用指的是:我上述說的不可以還是指的什么意思?我在想,如果開票6萬,而實際收到5萬,那我開票收入6萬,就才到賬5萬,中間差額1萬豈不是一直掛賬在那嗎?

文文老師 

04/14 15:28
是的,會掛賬,若確認(rèn)后期不付款了,可轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

84785027 

04/14 15:33
您的意思說做營業(yè)外支出壞賬損失處理?如這樣,應(yīng)該需要證明材料作為支撐依據(jù)是吧?

文文老師 

04/14 15:39
直接做,可匯算時調(diào)增處理

84785027 

04/14 16:03
調(diào)增時,需要壞賬損失的證明材料作為支撐是吧?

文文老師 

04/14 16:06
不需要附件,直接做分錄,匯算時調(diào)增處理
