問(wèn)題已解決
老師,公司醫(yī)院事業(yè)收入(醫(yī)療收入)需要申報(bào)增值稅嗎



您好,〔2016〕36號(hào),公立醫(yī)院和非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)收入通常免征增值稅,而營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)收入一般需要繳納增值稅,我們事業(yè)單位是免的
04/16 21:10

84784956 

04/16 21:12
免征增值稅就是在增值稅申報(bào)表那里就填應(yīng)稅收入就可以 了,事業(yè)收入就不用填寫(xiě)是嗎

84784956 

04/16 21:18
免征增值稅需要申報(bào)嗎?要填到免稅那里嗎

董孝彬老師 

04/16 21:18
您好,不是,免稅收入也要申報(bào)的,有免稅收入的行次

84784956 

04/16 22:42
老師,如:醫(yī)療收入100萬(wàn)和應(yīng)稅收入3萬(wàn),醫(yī)療收入填免稅,但是應(yīng)稅收入在末達(dá)起征那里填不了,我該怎么填

董孝彬老師 

04/16 23:02
?您好,1. 填寫(xiě) 增值稅納稅申報(bào)表 小規(guī)模適用 ?
第1欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 :填寫(xiě)應(yīng)稅收入3 ?如非醫(yī)療美容、藥品銷售等 。
系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按1%或3%計(jì)算稅額 例如3 *1%=300 ?,但實(shí)際無(wú)需繳稅 因未超起征點(diǎn) 。
第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額 :填寫(xiě)應(yīng)稅收入3 ?如果月銷售額≤10 ,此處覆蓋應(yīng)稅收入 。
第12欄 其他免稅銷售額 :填寫(xiě)醫(yī)療收入100 ?免稅醫(yī)療服務(wù) 。
2. 減免稅處理 應(yīng)稅3 部分 在 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中:
選擇減免性質(zhì)代碼: 小規(guī)模納稅人月銷售額10 以下免征增值稅 ?代碼如0001011607,以最新政策為準(zhǔn) 。
填寫(xiě)免稅銷售額3 ,減免稅額300 ?3 *1% 。

84784956 

04/16 23:12
我現(xiàn)在吧3萬(wàn)填到第10攔,就顯示本期銷售額已達(dá)起征點(diǎn),【主表】第10欄“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”或第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”不應(yīng)有數(shù)。

董孝彬老師 

04/16 23:22
?您好,試一下這個(gè),應(yīng)稅收入3 屬于 非醫(yī)療服務(wù) ?需征稅
主表填寫(xiě)是
第1欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 3%征收率 ?:填寫(xiě)應(yīng)稅收入3 ?如藥品銷售、美容等非免稅項(xiàng)目 。
第12欄 其他免稅銷售額 :填寫(xiě)醫(yī)療收入100 ?免稅醫(yī)療服務(wù) 。
第10欄 小微企業(yè)免稅 、第11欄 未達(dá)起征點(diǎn) :不填寫(xiě) 因總收入已超起征點(diǎn) 。
如果系統(tǒng)仍提示錯(cuò)誤,可能是因 醫(yī)療免稅收入 未正確關(guān)聯(lián)減免政策。需同時(shí)填寫(xiě): 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 :勾選醫(yī)療服務(wù)免稅政策 財(cái)稅〔2016〕36號(hào) 。

84784956 

04/16 23:32
老師,如果醫(yī)療收入1000萬(wàn)呢?如果申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)變一般納稅人啊

董孝彬老師 

04/16 23:36
您好,會(huì)的,收入這么大,不小了

84784956 

04/16 23:36
還有就是你剛說(shuō)把3填到1欄那里,那就是說(shuō)應(yīng)稅收入要交稅了

董孝彬老師 

04/16 23:37
您好,是的,我們總收入超過(guò)30了嘛,要交稅

84784956 

04/16 23:39
事業(yè)單位也會(huì)變一般納稅人嗎?

董孝彬老師 

04/16 23:41
您好,純免稅服務(wù)的,不用轉(zhuǎn) 為一般人,
可是我們還有其他收入的

84784956 

04/16 23:45
涉及到其他收入就會(huì)變一般納稅人了

董孝彬老師 

04/17 04:08
您好,是的,只能全部是免稅收入
