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問題已解決

老師,你好,企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)表不調(diào)賬,虧損200萬。我的賬虧損210萬申報完了,次年申報企業(yè)所得稅的時候,彌補虧損是填寫210還是200呢?

84785043| 提問時間:04/16 22:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是屬于210的,這個是
04/16 22:11
84785043
04/16 22:30
哦,就是彌補虧損的金額填寫的是我做賬的金額
小鎖老師
04/16 22:30
嗯嗯理解了是沒錯的
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