問題已解決
我們有幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年12月份入賬了,這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的,入憑證時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,想問下現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?



你好,賬務(wù)處理做了進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票系統(tǒng)未勾選抵扣,需要勾選抵扣。
04/17 20:33

84784991 

04/17 21:06
你都沒認(rèn)真看我問了什么問題

小敏敏老師 

04/17 21:13
我的意思是:會(huì)計(jì)處理做了,現(xiàn)在在系統(tǒng)中把發(fā)票勾選了,賬和系統(tǒng)就一致了。

小敏敏老師 

04/17 21:14
在今年把發(fā)票勾選抵扣就可以了,不用做賬務(wù)處理。

84784991 

04/17 21:15
賬上的應(yīng)交增值稅對(duì)不上

小敏敏老師 

04/17 21:18
試一下把這部分勾選抵扣以后能不能對(duì)上。

84784991 

04/17 21:23
你是那個(gè)角度看會(huì)對(duì)得上?

84784991 

04/17 21:23
就是對(duì)不上才問的呀

小敏敏老師 

04/17 21:26
同學(xué)的問題不是在于系統(tǒng)中進(jìn)項(xiàng)未抵扣,增值稅申報(bào)表和賬上對(duì)不上?

84784991 

04/17 21:36
你終于明白了

小敏敏老師 

04/17 21:50
同學(xué)你沒理解,我上面說的就是解決這個(gè)問題的方法。

84784991 

04/18 09:00
你連問題都沒看懂

小敏敏老師 

04/18 09:07
同學(xué)現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣,然后再對(duì)下賬。
