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問(wèn)題已解決

計(jì)提企業(yè)所得稅匯算清繳。借:遞延所得稅資產(chǎn)**,貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用差異**, 那我銀行繳款如何做憑證?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 09:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是需要補(bǔ)稅還是要退稅?
04/18 09:49
84784972
04/18 09:55
需要補(bǔ)稅
宋生老師
04/18 09:56
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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