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去年1季度的一筆營(yíng)業(yè)收入記錯(cuò)分錄了,導(dǎo)致申報(bào)的所得稅里沒有這筆,應(yīng)該怎么更改呀

84785026| 提問時(shí)間:04/19 13:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
先在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整,如借記錯(cuò)誤科目,貸記 “以前年度損益調(diào)整” 及相關(guān)稅費(fèi)科目,再調(diào)整所得稅費(fèi)用,將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”,涉及盈余公積也需調(diào)整。然后更正納稅申報(bào),增值稅在當(dāng)期申報(bào)表補(bǔ)充收入和銷項(xiàng)稅額,企業(yè)所得稅若在季度預(yù)繳發(fā)現(xiàn)可在當(dāng)季調(diào)整,若已完成匯算清繳則需更正年度申報(bào)表,補(bǔ)充收入并重新計(jì)算,同時(shí)要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通按其要求操作
04/19 13:17
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