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問題已解決

請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?

84784975| 提問時間:04/22 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你按照成本價來的話是不需要。
04/22 16:31
84784975
04/22 16:32
那就是只需要繳納視同銷售的增值稅,不需要年報的時候繳納所得稅了嘛?
宋生老師
04/22 16:33
你好,是的,就是這樣子理解。
84784975
04/22 16:34
好的,謝謝老師
宋生老師
04/22 16:34
你好,不用客氣的了。
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