問題已解決
老師早上好,我們是安徽的企業(yè),22年在海東市有一個安裝項目,當(dāng)時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經(jīng)預(yù)繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現(xiàn)在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預(yù)繳的稅費退稅嗎



需要申請退稅。貴公司紅沖發(fā)票后,開票金額減少,原按全額開票預(yù)繳的增值稅及附加稅多繳了。根據(jù)規(guī)定,發(fā)票沖紅后應(yīng)按沖紅后的發(fā)票金額重新計算應(yīng)繳稅款,多繳部分可申請退稅或抵減未來應(yīng)納稅款 。建議向海東市預(yù)繳地稅務(wù)機關(guān)咨詢具體退稅流程和所需資料,及時申請退稅以避免資金占用 。
04/23 08:52

84784958 

04/23 11:19
老師 如果不申請退稅,我這個月紅字票沖減這個月銷售額,也還在我們之前多繳稅款 是吧

84784958 

04/23 11:20
老師 如果不申請退稅,我這個月紅字票沖減這個月銷售額,不存在我們之前多繳稅款了 是吧

樸老師 

04/23 11:34
同學(xué)你好
對的
是這樣
