問題已解決
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費,其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?



借:辦公費 500
借:其他應收款-A公司 500
貸:順豐公司 1000?
收到
借:銀行存款500
貸:其他應付款 500
04/24 08:57

84784957 

04/24 09:03
那么A公司的分錄呢?怎么做

家權老師 

04/24 09:07
借:管理費用-快遞費 500?
貸 :銀行存款

84784957 

04/24 09:08
以什么為依據(jù),我們需要開票嗎

84784957 

04/24 09:08
如果對方,借:應付賬款 500 貸:銀行存款 500 這樣對嗎?

家權老師 

04/24 09:10
關鍵是為啥要對方分攤500?

84784957 

04/24 09:11
因為這個快遞費就是客戶承擔的,他們從我們這個購貨發(fā)給他的客戶的

84784957 

04/24 09:11
我們幫他發(fā)給他的客戶

家權老師 

04/24 09:14
那么你們開票加在發(fā)票的銷售價里邊

84784957 

04/24 09:16
那么這樣的話就該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 對嗎?

家權老師 

04/24 09:19
是的,就是那樣做就行

84784957 

04/24 11:29
明白了老師

家權老師 

04/24 11:33
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
