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問(wèn)題已解決

你好,員工以銀行轉(zhuǎn)賬方式退回以前年度工資,如果本月做沖減業(yè)務(wù)管理費(fèi)處理,分錄應(yīng)該怎么寫?預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:04/27 15:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 收到員工退回工資時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 沖減以前年度多計(jì)的管理費(fèi)用(通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目 ): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入留存收益(假設(shè)不考慮所得稅調(diào)整等復(fù)雜情況 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積(按規(guī)定比例提取 ) 利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 如果之前發(fā)放工資時(shí)已經(jīng)做過(guò)預(yù)算會(huì)計(jì)支出分錄,退回工資時(shí)需要做相反分錄沖回: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 貸:事業(yè)支出(或其他對(duì)應(yīng)支出科目 ,根據(jù)單位性質(zhì)和支出分類確定 )
04/27 15:47
84785013
04/27 15:53
可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?只做本月沖減業(yè)務(wù)管理費(fèi)
樸老師
04/27 16:03
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785013
04/27 16:09
那這樣的話分錄咋寫呢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的和預(yù)算會(huì)計(jì)的
樸老師
04/27 16:18
同學(xué)你好 你們是事業(yè)單位嗎?
84785013
04/27 16:23
是的老師,事業(yè)單位的
樸老師
04/27 16:36
這個(gè)事業(yè)單位必須要通過(guò)以前年度盈余調(diào)整來(lái)做
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