問題已解決
老師內(nèi)外銷7/3分這個(gè)怎么籌劃申請(qǐng)退稅呢?



是生產(chǎn)企業(yè),
04/27 18:52

84785004 

04/27 18:55
內(nèi)銷已經(jīng)抵完了,

84785004 

04/27 18:55
意思是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠?

84785004 

04/27 18:59
免得抵額怎么計(jì)算

84785004 

04/27 19:34
沒有留底就是沒有退稅了?是這個(gè)意思嗎

84785004 

04/27 19:40
那不退了,直接抵可以嗎

84785004 

04/27 19:48
取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來就涵蓋了內(nèi)銷外銷的材料發(fā)票了,分不了哪些是內(nèi)銷外銷發(fā)票的

84785004 

04/27 19:50
內(nèi)銷交稅50萬(wàn),外銷交稅10萬(wàn),內(nèi)銷外銷相抵,就交40萬(wàn),不申請(qǐng)退稅,不就相當(dāng)于我少交稅了嗎

84785004 

04/27 19:53
就是說,申請(qǐng)退稅款是10萬(wàn),我不申請(qǐng)了,是不是相抵?

84785004 

04/27 20:00
如果申請(qǐng)退稅,就必須要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,而且是專票,普票不行,對(duì)嗎

84785004 

04/27 20:03
肯定不行的

郭老師 

04/27 18:50
你好,生產(chǎn)企業(yè)還是商業(yè)

郭老師 

04/27 18:54
有留底才可以退稅
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有嗎

郭老師 

04/27 18:55
當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額
按照留底退

郭老師 

04/27 19:01
當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)x外匯人民幣折合率x出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額
當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格x出口貨物退稅率

郭老師 

04/27 19:01
必須有留底,就是你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

郭老師 

04/27 19:37
對(duì)的,是的,你沒有留底,不會(huì)給你退稅的。

郭老師 

04/27 19:41
可以的,可以這么做的。

郭老師 

04/27 19:50
申報(bào)出口退稅的話,內(nèi)銷外銷一樣抵扣。如果你外銷免稅的話,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來。你這個(gè)分不出來的話,就計(jì)算抵扣。

郭老師 

04/27 19:52
外銷繳稅10萬(wàn)是什么意思?

郭老師 

04/27 19:58
是的對(duì)的,是這么做的

郭老師 

04/27 20:02
你你普票能抵扣了增值稅嗎?能讓他有留底嗎?

郭老師 

04/27 20:06
那就是了,沒有進(jìn)項(xiàng)專票,那你就多交稅
