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問題已解決

老師,問一個關于企業(yè)所得稅年報問題。就是我們所得稅申報收入和本年增值稅累計收入不一致。最后差了一下賬務,是24年一月份有兩次無票收入,沒有申報增值稅,這個現(xiàn)在怎么處理,可以在年報里面有一個視同收入里面補上嗎???

84784952| 提問時間:04/28 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你沒有申報增值稅,申報了所得稅吧?如果是的話,你得修改增值稅的申報表。
04/28 12:15
郭老師
04/28 12:15
你在年報里面補上收入,你不是重復了。
84784952
04/28 12:17
等于賬上報了無票收入,但是稅務系統(tǒng)沒有申報增值稅無票收入。報表又是根據賬上數(shù)字填寫。就提示了和增值稅申報表本年累計不一致
84784952
04/28 12:18
老師,那個無票收入是去年一二月份的,我可以更改12月的增值稅申報表嗎?
郭老師
04/28 12:20
你好,那你修改增值稅申報表 可以
84784952
04/28 12:20
修改了之后,稅費怎么辦
郭老師
04/28 12:23
補繳稅款需要交稅的直接補交,有滯納金。
84784952
04/28 12:46
哦哦,那我一會先打稅務局問問,如果可以直接在12月把無票收入補上,我就補上,要不收入和增值稅收入不一致,就報不過去
郭老師
04/28 12:50
可以的,可以問一下的。
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