問題已解決
老師,你好,我公司前兩年有部分支出一直沒有票(做的預(yù)付),今年確定拿不回發(fā)票,可以2024年年底直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,然后匯算的時(shí)候做調(diào)增嗎?可以是這樣會(huì)導(dǎo)致未分配利潤過高呢?請問應(yīng)該怎樣合理的調(diào)整這塊無票支出?



當(dāng)時(shí)正常根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做成本費(fèi)用,匯算的時(shí)候納稅調(diào)增就行
04/28 15:10

84784959 

04/28 15:12
當(dāng)時(shí)是做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢

家權(quán)老師 

04/28 15:16
直接在12月轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用

84784959 

04/28 15:19
匯算時(shí)做了調(diào)整,憑證上還需要其他調(diào)整嗎

家權(quán)老師 

04/28 15:23
是先做賬,更正報(bào)表,再匯算。納稅調(diào)增后不再調(diào)賬

84784959 

04/28 15:24
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

04/28 15:25
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
