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問題已解決

老師你好,企業(yè)自查,發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現(xiàn)在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?

84785044| 提問時間:04/28 16:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要更正。增值稅:登錄電子稅務(wù)局找申報更正模塊,選對應(yīng)所屬期更正,修改數(shù)據(jù)后提交,涉及補繳要繳稅款和滯納金;也可去辦稅廳帶資料辦理。企業(yè)所得稅:登錄電子稅務(wù)局更正第 4 季度申報表,補錄收入重算稅額,涉及補繳及時繳納
04/28 16:29
84785044
04/28 16:34
謝謝老師
樸老師
04/28 16:36
滿意請給五星好評,謝謝
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