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問(wèn)題已解決

老師你好,企業(yè)自查,發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬(wàn)元的收入沒(méi)有申報(bào)所得稅和增值稅,如果現(xiàn)在補(bǔ)記是不是要更正去年12月份的增值稅申報(bào)表和4季度所得稅申報(bào)表了?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:04/28 16:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
需要更正。增值稅:登錄電子稅務(wù)局找申報(bào)更正模塊,選對(duì)應(yīng)所屬期更正,修改數(shù)據(jù)后提交,涉及補(bǔ)繳要繳稅款和滯納金;也可去辦稅廳帶資料辦理。企業(yè)所得稅:登錄電子稅務(wù)局更正第 4 季度申報(bào)表,補(bǔ)錄收入重算稅額,涉及補(bǔ)繳及時(shí)繳納
04/28 16:29
84785044
04/28 16:34
謝謝老師
樸老師
04/28 16:36
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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