問題已解決
以前銷售給客戶的,現(xiàn)在客戶退回了,但我現(xiàn)在無法開出紅字銷項發(fā)票了。我賬務(wù)處理怎么做?納稅調(diào)整項目明細(xì)表怎么填?



您好,1. 沖減收入
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款/銀行存款
借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
(跨年退貨用“以前年度損益調(diào)整”)
增值稅掛賬(無法沖紅)
借:其他應(yīng)收款—待處理退稅款(原銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額轉(zhuǎn)出)
2. 稅務(wù)處理
增值稅申報:原銷售額仍申報,附說明或申請更正。
企業(yè)所得稅調(diào)整(A105000表):第10行“銷售退回”:調(diào)減收入(填退貨金額)。第29行“其他”:調(diào)增退回成本
3.留存退貨協(xié)議、物流單據(jù)等證據(jù)。主動與稅務(wù)局溝通,我們是特殊處理。
04/28 20:17

董孝彬老師 

04/28 20:22
?不好意思,我要更正下分錄,上面不太合適
1. 沖減收入不考慮增值稅
借:主營業(yè)務(wù)收入 ?貸:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?
借:庫存商品 ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 ?
2與稅務(wù)局協(xié)商特殊處理
若退貨真實(shí)且紅票確實(shí)無法開具(如對方已注銷),可申請以退貨協(xié)議等資料替代紅票,備案后直接沖減銷項稅:
借:主營業(yè)務(wù)收入 ?貸:應(yīng)收賬款 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)

84785000 

04/28 20:23
我們是苗木免增值稅的。企業(yè)所得稅那里我懂了。增值稅報表那個我沒懂,我先前已經(jīng)正常申報過了,這次是因為稅盤注銷了,而且電子稅務(wù)局也不能部分紅沖,開不出發(fā)票這個原因。那我增值稅申報表是申報負(fù)數(shù)嗎?

董孝彬老師 

04/28 20:36
?您好,直接在本月申報表里“少報”退貨的金額(相當(dāng)于沖減),之前申報:免稅銷售額 100萬,這次退貨:20萬,
本月填報免稅銷售額時,直接填:80萬(100-20),不需要填負(fù)數(shù)就是正常報“剩下的銷售額”。
企業(yè)所得稅:通過《A105000表》第10行“銷售退回”調(diào)減收入,同步調(diào)增成本(第29行)

84785000 

04/28 21:16
那個業(yè)務(wù)是2023年的業(yè)務(wù)啦。100萬銷售額早報了。一直沒處理退貨的事?,F(xiàn)在是2025年了,申報表怎么填?

董孝彬老師 

04/28 21:22
?您好,更正2023年申報表, 我要辦稅 - 稅費(fèi)申報及繳納 - 申報更正 - 申報更正與作廢 -修改2023年增值稅申報表,將原免稅銷售額100萬改為80萬 100萬-20萬退貨 ,附退貨協(xié)議+情況說明 說明稅盤注銷無法開紅票 ,
2024年度匯算清繳時 A105000表 第10行 銷售退回 :調(diào)減收入20萬,第29行 其他 :調(diào)增對應(yīng)成本

84785000 

04/28 23:11
退貨協(xié)議都沒的。就是他們自己私下說的。而且時間隔久了,都不聯(lián)系了。我能簡單操作嗎?比如就用收現(xiàn)金方式把應(yīng)收賬款平賬算了。金額也不大,5萬多

董孝彬老師 

04/29 04:11
您好,沒有協(xié)議補(bǔ)一下嘛,5萬不是小金額
