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問(wèn)題已解決

你好,老師。我們公司想注銷,前面外帳會(huì)計(jì)做的帳,現(xiàn)在外帳說(shuō)注銷不了,老師能幫忙看一下嘛

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:05/06 14:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,他們是怎么說(shuō)的,是因?yàn)槭裁丛蜃N不了
05/06 14:47
84784947
05/06 14:53
他做的,他說(shuō)注銷不了讓我找專業(yè)的人
84784947
05/06 14:55
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)你看看
劉艷紅老師
05/06 14:58
要把賬面上清掉,只留未分配和貨幣資金
84784947
05/06 15:01
要怎么處理呢,現(xiàn)在帳上也沒錢。也沒有業(yè)務(wù),付這個(gè)注銷要繳稅多少錢,老師能不能給指導(dǎo)一下。問(wèn)外帳會(huì)計(jì)開票,他又說(shuō)沒有進(jìn)賬開不出來(lái)。
劉艷紅老師
05/06 15:03
把預(yù)收賬款做無(wú)票收入就可以
84784947
05/06 15:07
無(wú)票收入和開票一樣都要交增值稅嗎?預(yù)付賬款目前我們這也處理不了,收不到發(fā)票,說(shuō)對(duì)方已經(jīng)做了無(wú)票收入已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。還有職工薪酬也有這么多沒付,有什么好方法嗎?
劉艷紅老師
05/06 15:10
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以,是的無(wú)票收入也一樣交增值稅的
84784947
05/06 15:13
老師,那應(yīng)付職工薪酬怎么調(diào)呢
劉艷紅老師
05/06 15:16
這個(gè)是不用支付的嗎?
84784947
05/06 15:17
是的不用支付了。
劉艷紅老師
05/06 15:20
調(diào)增 借:應(yīng)付職工 貸:利潤(rùn)分配-未分配
84784947
05/06 15:24
老師,那這樣我們能幫我看一下公司大概需要交多少稅嗎?
劉艷紅老師
05/06 15:30
你把賬調(diào)了才知道,你先把賬調(diào)下,看未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)
劉艷紅老師
05/06 15:30
他們外賬可以注銷的,這怎么不能注銷了
84784947
05/06 15:31
那原材料需要開票出來(lái)嗎
劉艷紅老師
05/06 15:34
是你們出售的,還是買來(lái)的
84784947
05/06 15:36
不曉得。我們是家具廠這應(yīng)該是買來(lái)的。
劉艷紅老師
05/06 15:38
這個(gè)可以要對(duì)方開發(fā)票過(guò)來(lái)
84784947
05/06 15:40
好的,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都是負(fù)數(shù)怎么處理呢。
劉艷紅老師
05/06 15:42
這個(gè)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)是代表其他應(yīng)收款的正數(shù),其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)付款的意思
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