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問(wèn)題已解決

我每個(gè)月把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:05/06 16:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
以后待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
05/06 16:25
84785008
05/06 16:28
昨晚這個(gè)分錄,到了月末出報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目?
家權(quán)老師
05/06 16:30
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785008
05/06 16:36
留抵稅額是體現(xiàn)在哪個(gè)明細(xì)科目
家權(quán)老師
05/06 16:40
不需要體現(xiàn)的,要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
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