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問題已解決

老師 我公司有留抵稅額呢 那比如4月有專票 我就也不用管嗎 用不用勾選不去確認 還是勾選啦不確認呢?還是就直接報增值稅呢?

84784978| 提問時間:05/06 16:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是想達到什么效果。想直接留底抵減是嗎
05/06 16:27
84784978
05/06 16:28
我截止到3月份就有留抵稅額呢 我就是想問 4月份產生的進項稅額用不用管?因為我現(xiàn)在留抵稅額就可以抵我4月開的銷項
宋生老師
05/06 16:30
你好,4月的你不認證就不用管。
84784978
05/06 16:32
那4月的進項發(fā)票都在未勾選里面就對啦是不
宋生老師
05/06 16:33
你好,是的,就是這樣了。
84784978
05/06 16:47
那我報完 留抵不是減少啦 我入賬怎么入呢 老師
宋生老師
05/06 17:01
你好,你如果沒有認證,那么這部分就不會形成留底。
宋生老師
05/06 17:01
而是在應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅里面。
84784978
05/06 17:19
我知道4月的在待認證,我是說以前的留抵呢?有30萬留抵,現(xiàn)在我4月銷項稅3萬,抵萬這3萬,留抵不是還有27萬嗎?
宋生老師
05/06 17:20
你好,這個不需要單獨做分錄,在申報表上留底就行
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